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确定坏账准备的相关内部控制是否健全、有效不属于坏账准备的审计目标。
奥鹏电大开放大学题库答案
1144766066
2022-8-22
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193
61503323
2022-8-23 16:11
下列属于内部控制中控制环境要素的是( ) 。
奥鹏电大开放大学题库答案
1144766066
2022-8-22
6
406
sherry1006
2022-8-23 11:09
被审计单位的内部控制未能发现或防止重大差错的风险是( )
奥鹏电大开放大学题库答案
1144766066
2022-8-22
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238
MariaUnfap
2022-8-23 17:16
在内部控制发展的牵制阶段,内部控制的主要方式是()。
其它
bb20920d
2022-8-31
0
265
bb20920d
2022-8-31 16:29
债券回购业务的主要内部控制稽核程序包括询问债券回购业务相关人员内控实际执行状况;抽查银行债券回购业务相关交易授权文件;实地观察日常债券回购业务交易状况;向中央
奥鹏电大开放大学题库答案
1144766066
2022-9-2
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464
EdwardEtevy
2022-9-3 01:19
同业往来业务主要内部控制稽核程序包括()。
奥鹏电大开放大学题库答案
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2022-9-2
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199
2312323
2022-9-2 18:18
外汇融资业务内部控制制度的健全性评估是指通过收集外汇融资业务内外部检查和稽核资料,总账、明细账、台账、传票和档案资料等,对金融机构各品种的外汇融资业务办理情况
奥鹏电大开放大学题库答案
1144766066
2022-9-2
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208
tb123456
2022-9-2 19:22
外汇融资业务内部控制制度的有效性评估具体包括()。
奥鹏电大开放大学题库答案
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2022-9-2
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228
朱。
2022-9-2 21:31
外汇融资业务稽核主要包括外汇融资业务内部控制制度的健全性和有效性评估,以及打包贷款、进口押汇、出口押汇和提货担保业务等实质性稽核。
奥鹏电大开放大学题库答案
1144766066
2022-9-2
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shownephew4
2022-9-3 00:08
对支付结算的内部控制制度的稽核包括检查金融机构是否严格结算开、销户管理;是否严格结算业务授权操作手续;是否建立健全结算业务复核制度;是否加强结算账户的内外账务
奥鹏电大开放大学题库答案
1144766066
2022-9-2
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2896299302
2022-9-3 01:07
()是指内部控制制度的核心是有效防范各种风险,任何制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点。
奥鹏电大开放大学题库答案
1144766066
2022-9-2
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波波bo
2022-9-2 21:22
()是指内部控制必须渗透到金融机构的各项业务过程和各个操作环节,覆盖所有的部门和岗位,不能留有任何死角。
奥鹏电大开放大学题库答案
1144766066
2022-9-2
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娜姐
2022-9-2 20:32
以下内部控制方法中属于事中控制的是()。
奥鹏电大开放大学题库答案
1144766066
2022-9-2
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Trentonfiefe
2022-9-2 20:05
以下内部控制方法中属于事前控制的是()。
奥鹏电大开放大学题库答案
1144766066
2022-9-2
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zx719719
2022-9-2 19:03
以下内部控制方法中属于事后控制的是()。
奥鹏电大开放大学题库答案
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18524448508
2022-9-2 23:03
以下属于金融机构内部控制的管理要素的是()。
奥鹏电大开放大学题库答案
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Wendynab
2022-9-2 23:05
以下属于金融机构内部控制系统的构成要素的是()。
奥鹏电大开放大学题库答案
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2022-9-2
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薛小牛
2022-9-2 22:40
依据信息系统审计准则,信息系统内部控制审计的内容包括对系统()的完善性和有效性进行审计。
奥鹏电大开放大学题库答案
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2022-9-2
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yyy1
2022-9-3 01:25
内部控制应当遵循的原则包括()。
奥鹏电大开放大学题库答案
1144766066
2022-9-2
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93646479@qq.com
2022-9-2 19:04
内部控制措施包括制定科学、合理的岗位责任制,实行严密的内部牵制制度,坚持复核制度,坚持日清月结,进行账实、账款、账账、账据、账表、内外账务核对等。
奥鹏电大开放大学题库答案
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Aprilsmoxy
2022-9-2 23:22
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